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中注协关于印发《企业内部控制审计问题解答(征求意见稿)》的通知
發(fā)布時間:2024-01-04   來源:中国注册会计师协会   部門:甘肃省注册会计师协会   瀏覽次數(shù):1908

會協(xié)〔2013110

各省、自治區(qū)、直轄市注冊會計師協(xié)會:

2012年起,企業(yè)內(nèi)部控制審計制度在主板上市公司開始正式實施。為了進(jìn)一步指導(dǎo)注冊會計師解決在企業(yè)內(nèi)部控制審計實務(wù)中遇到的問題,防范審計風(fēng)險,我會結(jié)合行業(yè)監(jiān)管實踐,并征集了會員的意見,啟動了企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答的制訂工作,形成了《企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答(征求意見稿)》。

本征求意見稿包括10個問題,以貫徹內(nèi)部控制審計思路為主線,內(nèi)容涵蓋內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計的聯(lián)系、區(qū)別與整合,財務(wù)報告內(nèi)部控制與非財務(wù)報告內(nèi)部控制的區(qū)分,內(nèi)部控制審計與企業(yè)內(nèi)部控制自我評價之間的關(guān)系,與控制相關(guān)的風(fēng)險對控制測試的影響等多個領(lǐng)域?,F(xiàn)予印發(fā)。請組織征求意見,并于2014228日前將書面意見反饋我會。

聯(lián)系人:中注協(xié)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部 趙際喆,李晨

電 話:010-88250207,88250205

傳 真:010-88250066

電子郵件:standards@cicpa.org.cn

通訊地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院2號樓,郵編100039

附件:企業(yè)內(nèi)部控制審計問題解答(征求意見稿)

中國注冊會計師協(xié)會

20131212


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